2015年度恩平市审计局部门预算
目 录
第一部分 2015年恩平市审计局预算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、“三公”经费预算说明
第二部分 2015年恩平市审计局部门预算表
一、2015 年部门收支预算总表
二、2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(基本支出)
三、 2015年部门公共财政预算、基金预算及财政专户拨款支出预算表(项目支出)
四、 2015 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
2015年度恩平市审计局预算公开
第一部分 2015年恩平市审计局预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能。
恩平市审计局是市人民政府工作部门,内设6个股室:包括:办公室、法规审理股、经济责任审计股、财政审计股、行政事业审计股、绩效审计股。
主要职能:
(一)贯彻执行国家和省有关审计工作的方针政策和法律法规,制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,作出审计决定或提出审计建议。
(二)负责对国家财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障国民经济和社会健康发展。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任
(三)向市人民政府和上级审计机关提出年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告。向市人民政府和上级审计机关报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果。依法向社会公布审计结果,向市人民政府有关部门和各镇人民政府(街道办)通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:
1.市本级预算执行情况和其他财政收支,市本级各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。
2. 各镇人民政府(街道办)预算的执行情况、决算和其他财政收支,市财政转移支付资金。
3.使用市财政资金的事业单位和社会团体的财务收支。
4.市政府投资和以市政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。
5.市属资产经营公司、授权经营企业集团等国有以及国有控股企业、市属国有金融机构的资产、负债和损益。
6.市人民政府有关部门、各镇人民政府(街道办)和其他单位受市政府及其部门委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
7.国际组织和外国政府贷款、援助项目的财务收支。
8.法律法规规定应当由市审计局审计的其他事项。
9.上级审计机关授权审计的中央、省、江门市驻我市单位和中央、省、江门市直属企事业单位的财务收支和经济效益。
10.本市的重大审计事项。
(五)按规定对各镇人民政府(街道办)党政主要负责人和市委、市政府直属部门主要负责人及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。
(六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等对与市本级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。
(七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(八)指导和监督内部审计工作和农村集体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(九)组织审计市驻外非经营性机构的财务收支,依法通过适当方式组织审计市属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益。
(十)承担市级财政支出项目的绩效审计工作,开展相关专项审计调查,评价财政资金的使用效益和政府绩效管理水平职责。
(十一)承办市人民政府和上级审计部门交办的其他事项。
(二)人员构成情况。
恩平市审计局行政编制18名,工勤编制2名,实有在职人员24人(行政编制15人,政府雇员2人,临时聘用7人),退休人员11人。
(三)预算年度的主要工作任务。
2015年,我局重点抓好以下几方面工作:一是落实对2014年本级预算执行审计,注重披露“三公”经费预算和盘活财政存量资金问题;二是加强经济责任审计,在抓好经济责任审计新内容和新要求的落实上下功夫,进一步提升审计覆盖率和水平;三是继续落实上级审计和本级交办任务,按时完成相关审计项目;四是根据政府对审计智库的要求,进一步优化对政府征求意见的内部管理操作,形成层级反馈意见机制,发挥审计整体的聪明才智;五是继续抓好队伍的机关作风建设,确保审计队伍作风正;六是强化队伍的电算化审计能力,加大对电算化审计的培训力度。
二、收入预算说明
2015 年部门收入244.13万元,其中:公共财政预算收入244.13万元,占100%。
三、支出预算说明
(一)支出总体情况。
2015 年部门支出预算244.13万元,其中本年支出244.13万元,占100%,包括:一般公共服务(类)支出182.13万元,占75%;社会保障和就业(类)支出49.28万元,占20%;医疗卫生与计划生育(类)支出4.19万元,占2%;住房保障(类)支出8.53万元,占3%;。
(二)公共财政预算、基金预算和财政专户支出情况。
2015 年公共财政预算、基金预算和财政专户拨款安排的支出共244.13万元。其中:
基本支出(含工资福利性支出、对个人和家庭补助支出和公用支出)205.13万元。
项目支出预算39万元,主要支出项目有审计专项办公费18万元、审计信息化设备更新和维护5万元、专项临时增加审计项目经费10万元、审计人员培训费6万元。
2015年部门公共财政预算拨款、基金预算及财政专户拨款支出预算表(基本支出)