2017年恩平市信息中心决算基本情况说明
2017年恩平市信息中心决算公开报告
目 录
第一部分 恩平市信息中心 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 恩平市信息中心2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 恩平市信息中心2017年部门决算情况说明
名词解释
第一部分 恩平市信息中心 概况
(一)部门主要职责
恩平市信息中心是公益二类正股级事业单位。主要职能:负责全市电子政务系统、政务平台、市政府网站、政务数据中心、政务安全中心和电子政务外网的建设、管理和维护;指导全市机关事业单位重要信息和网络安全保障体系的建设;负责信息资源的开发和计算机信息网络建设等。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 恩平市信息中心2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 71.04 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 21.40 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 10.15 | 六、科学技术支出 | 31 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 33 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 35 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 36 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 37 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 102.59 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 41 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 44 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 46 | 16.98 |
本年收入合计 | 22 | 102.59 | 本年支出合计 | 47 | 119.57 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 16.98 | 年末结转和结余 | 49 | 0.00 |
总计 | 25 | 119.57 | 总计 | 50 | 119.57 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
| 公开02表 | ||||||||
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 102.59 | 71.04 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 102.59 | 71.04 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | |
21505 | 工业和信息产业监管 | 102.59 | 71.04 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 | |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 102.59 | 71.04 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.15 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | 119.57 | 48.93 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 102.59 | 31.94 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 102.59 | 31.94 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 102.59 | 31.94 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22999 | 其他支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2299901 | 其他支出 | 16.98 | 16.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 71.04 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 71.04 | 71.04 | 0.00 | |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 71.04 | 本年支出合计 | 52 | 71.04 | 71.04 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
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政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
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| |
总计 | 28 | 71.04 | 总计 | 56 | 71.04 | 71.04 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 71.04 | 31.94 | 39.09 | |||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 71.04 | 31.94 | 39.09 | ||||
21505 | 工业和信息产业监管 | 71.04 | 31.94 | 39.09 | ||||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 71.04 | 31.94 | 39.09 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||
公开06表 | ||||||
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 20.69 | 302 | 商品和服务支出 | 7.25 | |
30101 | 基本工资 | 6.83 | 30201 | 办公费 | 6.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 5.21 | 30202 | 印刷费 | 0.46 | |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.18 | 30204 | 手续费 | 0.19 | |
30106 | 伙食补助费 | 8.46 | 30205 | 水费 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.59 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | |
30311 | 住房公积金 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |
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| 310 | 其他资本性支出 | 4.01 | |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
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| 31002 | 办公设备购置 | 3.05 | |
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.95 | |
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
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| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
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| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
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| 31020 | 产权参股 | 0.00 | |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
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| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | 20.69 |
| 公用经费合计 | 11.26 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | ||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门: 恩平市信息中心 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290805 | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
恩平市信息中心2017 年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
恩平市信息中心2017年度总收入119.57万元,其中本年收入102.59万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入71.04万元, 比上年决算数增加71.04万元,增长100.00%,主要变动情况:上年此项目在事业收入科目部分表现。
2.上级补助收入21.40万元, 比上年决算数增加21.40万元,增长100.00%,主要变动情况:上年此项目在事业收入科目部分表现。
3.事业收入0万元, 比上年决算数减少79.87万元,下降100.00%,主要变动情况:今年此项目在财政拨款收入科目表现。
4.经营收入0万元, 与上年决算数持平
5.其他收入10.15万元, 比上年决算数减少6.84万元,下降40.27%。
(二)年度支出总体情况
恩平市信息中心2017年度总支出119.57万元,其中本年支出119.57万元。具体情况如下:
1.基本支出48.93万元, 比上年决算数减少35.14万元,下降41.80%,主要变动情况:部分项目在项目支出中列支。
2.项目支出70.64万元, 比上年决算数增加70.64万元,增长100.0%,主要变动情况:重新调整科目,把部分基本支出的项目在此科目列支。
3.上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。
4.经营支出0万元, 与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
恩平市信息中心2017年度财政拨款收入合计71.04万元。其中:一般公共预算财政拨款收入71.04万元,比上年决算数0万元,增加71.04万元;政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比上年决算数0万元,与上年决算数持平
(二)2017年度财政拨款支出说明
恩平市信息中心2017年度财政拨款支出合计71.04万元。其中:一般公共预算财政拨款支出71.04万元,比年初预算数 增加0万元, 增长0%;与年初预算数持平;政府性基金预算财政拨款支出 0万元,比年初预算数 增加0万元, 增长0%;主要变动情况:与上年预算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
恩平市信息中心2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的0。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算0万元的0;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的0。
2017年度“三公”经费支出决算0预算数的主要情况:本年度没有“三公”经费的支出
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年0万元,0。其中:因公出国(境)费支出决算0;公务用车购置及运行费支出决算0;公务接待费支出决算0。本年度没有“三公”经费财政拨款支出
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0;公务用车购置及运行费支出0;公务接待费支出0。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排2017年局(部、委、办)机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括:本年度没有因公出国(境)费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出0万元, 2017年局(部、委、办)机关 公务用车保有量为 0辆,主要用于本年度没有公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出0万元,主要用于本年度没有公务接待费支出 。 2017年,局(部、委、办)机关属1个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾0人次;发生国内接待0次,接待人数共0人,本年度没有公务接待费支出
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元,比上年0万元,与上年机关运行经费持平,主要增减变动情况是: 本年度没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本年度没有政府采购支出。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,存在单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
绩效管理工作总体情况。本单位不需开展。本单位不需开展。
以部门为主体开展的项目绩效评价报告。(本单位不需开展。
名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。