2014年恩平市交通运输局部门决算公开
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
恩平市交通运输局是主管全市交通运输工作的职能部门。主要职能:
1、贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规,结合我市实际组织拟订全市交通行业发展战略和规划,参与拟订全市物流业发展战略、规划,指导交通运输行业有关体制改革工作。
2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划并组织实施,指导、协调交通运输枢纽规划和管理。
3、承担交通建设市场监管责任。负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,负责交通运输基础设施工程质量、安全生产及造价的监督管理工作,承担地方铁路、轨道交通建设有关协调工作。
4、承担道路、水路运输市场监管责任。负责道路运输、水路运输、公路路政、港口行政和引航的监督管理工作,负责港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作,负责城市公共交通监督管理工作。
5、负责全市公路车辆通行费收费站的监督管理工作,承担实施机动车辆路桥通行费年票制的组织协调和监督管理工作。
6、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作,组织实施重点物资和紧急客货运输,负责公路、水路交通战备工作。
7、实施交通运输行业科技政策,组织重大交通科技项目攻关,指导交通运输信息化建设,指导、监督交通运输行业技术标准和规范的实施,指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。
8、组织、协调和参与管理公路、水路交通运输行业利用外资工作,开展对外交流与合作工作。
9、承办市人民政府和上级交通运输部门交办的其他事项。
纳入部门预算编制有下属4个行政(事业)单位,包括:行政单位恩平市交通运输局;事业单位恩平市地方公路管理站、恩平市交通管理总站、恩平市港航管理所。
(二)人员构成情况
恩平市交通运输局编制48人(含雇员6人),实有44人(含6雇员),离退休30人。下属事业单位编制109人,实有73人,离退休46人。
(三)决算年度的主要工作任务
2014年,我局在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下,深入贯彻落实党的十八大和十八届三中全会、四中全会精神,以“抓规划、上项目、重民生、强管理、促发展”为工作主线,深入开展党的群众路线教育实践活动,全面完成市委市政府的考核目标任务。成功争取中开、高恩两条高速公路项目延伸到我市。交通建设项目共有14个,其中重点项目2个,十大民生项目2个。本年度计划投资13589万元,目前完成本年度投资14308万元,完成年度计划105%,超额完成年度投资任务。今年共争取到中央、省、江门市等上级部门支持交通道路建设补助资金达3500万元,地方财政配套资金3500万元。民生实事项目其中圣堂大桥建设提前4个月工期完成任务,区龙线、牛良线公路建设按进度完成工作。
农村公路建设经过这几年对路网的改造,我市的路网越来越完善,路况、路容、路貌跃上一个新台阶。市“六个一”工程村道建设和省投资农村公路建设,农村公路路面硬底化建设已完成169公里,完成年度计划投资5588万元,完成年度计划进度169%。省投资新农村公路建设计划36.4公里全部完成,完成下达计划100%。地方公路站获得江门市年终劳动竞赛评比总分第一名。
交通运输管理迈出新步伐。今年新增公交线路和运力投放计划,投入390多万元购置13辆新公交车,并按照公路走向做好新增公交站亭设置和设计,进一步做好3条公交线路接驳换乘,扩大城区公交线覆盖面,切实为群众解决出行难问题。
市交通运输行业安全形势稳定趋好,一年来,全交通行业实现“零”重大安全生产事故事件,连续2年被评为市安全生产责任制考核优秀领导班子。
二、收入决算说明
2014年收入决算8618.04万元,其中:财政拨款收入8444.70万元。
三、支出决算说明
2014年支出决算8618.40万元,其中:财政拨款支出8611.93万元。
2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出955.69元,占11%。包括工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出等支出;项目支出决算7656.25万元,占88%,主要支出项目有:国有土地使用权出让收入安排的支出,农业土地开发资金支出,公路水路运输,石油价格改革对交通运输的补贴,其他交通运输支出。
四、“三公”经费决算说明
2014年恩平市交通运输局用财政拨款开支的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)支出合计16.68万元。
(一)因公出国(境)经费支出0万元。
(二)公务用车购置费支出0万元,2014年公务用车购置数0辆。
(三)公务用车运行维护费支出13.80万元。2014年公务用车保有量 3辆。主要用于公务车辆的燃料费、维修费、过桥路费、保险费等。
(四)公务接待费支出2.88万元。2014年发生国内接待48 次,接待人数共578人。主要用于接待各部门业务交流支出。
“三公”经费增减变化原因:2014年“三公”经费支出合计16.68万元,比上年同期减少16.70万元。其中:
(一)因公出国(境)经费支出0万元,与上年同期持平。
(二)公务用车购置费支出0万元,与比上年减少16.70万元,原因:2014年没有购置公务用车 。
(三)公务用车运行维护费支出13.80万元,与上年同期持平。
(四)公务接待费支出2.88万元,与上年同期持平。
附件:2014年部门决算套表/u/cms/www/201511/05101633n5me.xls