一、“三公”经费安排情况
2026年本部门财政拨款安排“三公”经费22.5万元,比上年增加13万元,增长136.8%,主要原因是公务用车运行维护费增加。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行维护费20.51万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费20.51万元,比上年增加13万元。)比上年增加13万元,增长173.1%,主要原因是年度工作任务增加、车辆老化、成本刚性上涨;公务接待费2万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。
二、