2022年恩平市交通运输局“三公”经费决算
一、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
恩平市交通运输局2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.20万元,完成全年预算10.20 万元的80.39% ,比上年决算数增加0.76 万元,增长10.22% 。其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.90 万元,完成预算7.90 万元的100% ,比上年决算数增加0.50 万元,增长6.76% ;其中:公务用车购置支出决算为0 万元,完成预算0 万元的--%(基数为0,不可比) ,比上年决算数增加0 万元,增长--(基数为0,不可比) ;公务用车运行维护费支出决算为7.90 万元,完成预算7.90 万元的100% ,比上年决算数增加0.50 万元,增长6.76% ;公务接待费支出决算为0.30 万元,完成预算2.30 万元的13.04% ,比上年决算数增加0.26 万元,增长650.00%。
2022 年度“三公”经费支出决算小于 预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
2022 年度“三公”经费支出决算大于 上年决算数的主要情况:公务车辆使用年久老化,疫情防控、应急抢险保障等任务增多和燃油成本上涨,导致公务用车运行维护费支出增加;上级单位督查、交通基础设施建设项目洽谈公务活动增多,增加接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0% ;公务用车购置及运行维护费支出7.90万元,占96.34% ;公务接待费支出0.30万元,占3.66% 。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0 万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0 个、累计0 人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.90 万元,其中:公务用车购置支出为0 万元,公务用车购置数0 辆。公务用车运行维护费支出7.90 万元,公务用车保有量为30 辆,主要用于机要通信应急(综合保障业务)、特种专业技术等。
3.公务接待费支出0.30 万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待 ,共接待国外、境外来访团组0 个,来访外宾0 人次;发生国内接待2 次,接待人数共18 人。主要包括上级单位督查、交通基础设施建设项目洽谈公务活动接待支出。
二、
表9 | |||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.20 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 2.30 | 8.20 | 0.00 | 7.90 | 0.00 | 7.90 | 0.30 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。