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恩城街道2025年财政预算执行情况和2026年财政预算情况汇报

一、2025年财政预算执行情况

2025年恩城街道财政总收入63391万元,其中一般公共预算收入35850万元、本级政府性基金收入886万元、转移性总收入26655万元。恩城街道财政总支出63381万元,其中一般公共预算支出41559万元、政府性基金总支出6468万元、转移性支出15354万元。财政总收支相抵结余10万元。

2025年,街道财政工作取得了一些成绩,财政收入稳增长,支出统筹有力度,风险防控见成效。但是财政运行和管理中,仍存在财政支出负担重、资金保障压力大等困难和问题。针对存在问题,我们将高度重视,认真研究,切实采取有效措施积极应对。

二、2026年财政预算草案编制情况

2026年,我街道一般公共预算收入预计37355万元,本级政府性基金预算收入预计1000万元,转移性总收入预计28203万元,财政总收入预计66558万元。一般公共预算支出预计41389万元,政府性基金预算支出预计9667万元,转移性支出预计15492万元,财政总支出预计66548万元。收支相抵结余10万元。

(一)2026年财政收入情况

1.一般公共预算收入情况

2026年,我办事处一般公共预算总收入预计56891万元,其中:本级组织的一般公共预算收入预计37355万元,同比增长4.2%;转移性收入19536万元(其中:上级补助收入7346万元、调拨资金12190万元)。一般公共预算总支出56881万元,其中:一般公共预算支出41389万元,转移性支出15492万元。收支结余10万元。

2.政府性基金收入情况

2026年政府性基金预算收支计划:本级组织收入1000万元,补助收入8667万元,政府性基金预算总支出9667万元,收支结余为0万元。

(二)2026年财政支出情况

1.基本支出安排33068万元。分别是人员经费支出29872万元、公用经费支出530万元、对个人和家庭补助支出2666万元。

2.项目支出安排8321万元。主要有:社会保障支出1671万元,卫生健康支出2423万元,党建工作经费1024万元,平安综治经费621万元(其中禁毒工作经费63万元),应急管理经费121万元,农林水支出789万元,预备费支出500万元等。

3.征地和拆迁补偿支出6678万元。主要用于三山岛海上风电柔直输电工程(陆上工程)恩平段、恩平大道东延线建设工程征地、朝阳路龙仔一带等项目的征拆工作。

4.其他国有土地使用权出让收入安排的支出2989万元。主要用于规划、农业、城市管理、低效产业用地整治等业务相关的城乡社区项目建设。

5.转移性支出15492万元。主要是体制上解支出2500万元、镇级污水管网建设资金专项上解支出1121万元、税务经费上解支出1844万元、其他上解支出10027万元。

(三)2026年财政工作的主要措施

2026年,我们将紧紧围绕上级的工作部署,担当作为,履职尽责,确保完成全年预算目标任务,为推动恩城街道高质量发展提供坚实的财政保障。

一是加强收入组织工作。充分发挥协同治税工作机制,协助开展“疑点核查”、大宗交易税收、土增税清算、非税挖潜工作等税收组织工作,挖掘增收潜力,应收尽收。把握政策,结合实际,精准谋划项目,主动争取上级资金支持,推动街道工作有序开展。

二是优化财政支出结构。严格落实过紧日子的要求,严控一般性支出,努力降低行政成本,节省更多资金用于支持保障和改善民生。坚持“三保”优先,集中有限财力投向乡村振兴、民生保障、基础设施建设、生态治理等重点领域。

三是强化债务风险防控。压实各部门专项收入组织责任,合理调度财政资金,逐步化解历史欠账;防范于未然,建立“三保支出”保障清单和支出分类管理清单,严格压减控制一般性支出,牢牢收紧预算口子。

四是配合推进财政改革。积极落实上级关于乡镇财政资金使用管理整治的工作要求,推进街道财政在基层财政体制改革、收支管理、资金监管等工作上取得扎实成效。

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