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恩城街道办事处2018年财政预算(草案)

2018年,根据新《预算法》等有关规定,结合我办事处经济和社会发展总体要求,围绕建设公共财政以及推进财政管理科学化、规范化、精细化的理念,按照“积极稳妥,有保有压,集中财力,保重点,先急后缓,量入为出”的基本原则,进一步优化支出结构,保障民生,全面落实各项改革任务,确保办事处正常运作,保证社会民生支出,维护社会大局稳定,促进社会经济发展,综合我办事处经济形势以及影响我办事处财政收支的各种因素,特编制2018年财政预算(草案)。

一、2018年财政预算草案编制情况

2018年恩城街道财政预算收入为36672万元,财政预算支出为36647万元,收支结余为25万。

(一)财政预算收入

根据恩城街道2018年主要经济指标预期目标,2018年财政预算总收入为36672 万元。各项财政预算收入具体如下:

1、一般公共预算收入25827万元,比2017年收入增收2023万元,同比增长8.5%。其中税收收入25751万元,非税收入76 万元。

  2、土地出让收益收入9066万元;

3、国有资本经营收入112万元,同比增收2万元 ,增长1.81%;

4、上级补助收入1667万元,同比增收103万元,增长6.58%。

(二)财政预算支出安排

按照“科学调控、统筹兼顾、量入为出、收支平衡、留有余地”的理财方针,科学调度财力、节约财力,坚决压缩一般性支出,勤俭办一切事业,实现财政支出安排与财力相适应,确保收支平衡。2018年财政预算支出为 36647万元,其中基本支出22240万元,项目支出11346万元,转移性支出3061万元。各项财政预算支出具体如下:

1、基本支出22240万元,其中:

1)工资福利支出17081万元。

2)商品和服务支出607万元。

3)对个人和家庭的补助支出4552万元。

2、项目支出11346万元,其中:

1)一般公共服务支出1073万元。

2)国防支出29万元。

3)公共安全支出944万元。

4)教育经费支出50万元。

5)科学技术支出1万元。

6)文化体育与传媒支出102万元。

7)社会保障和就业支出433万元。

8)医疗卫生与计划生育支出782万元。

9)环境保护支出586万元。

10)城乡社区支出4511万元。

11)农林水支出2134万元。

12)安全生产监管支出 181万元。

13)应急预备费支出520万元。

3、转移性支出3061万元,其中:

1)体制上解支出 1000万元。

2)污水管网建设资金专项上解支出 774 万元。

3) 税务经费上解支出 1287万元。


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